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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-57-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4089-30-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
151477,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCOFAR S A |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
SOCOFAR S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 50 | Caja | CAJA BAJA LENGUA DESECHABLE | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 60 | Caja | GUANTES LATEX TALLA M | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 100 | Caja | GUANTES LATEX TALLA S | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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31201515
| Cintas de papel | 400 | Unidad | ROLLO TELA ADHESIVA PAPEL | |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.000
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$ 284.000
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31201515
| Cintas de papel | 150 | Unidad | TELA PLASTICA | |
$ 925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.750
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$ 138.750
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12191601
| Solventes de alcohol | 40 | Unidad | ALCOHOL x 1lt. | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 797.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.478
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$ 948.728
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.