Orden de Compra. Nº4089-584-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-584-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4475,45
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE PVC GRIS 40  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO PVC GRIS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31231313
Tubería de plástico1UnidadMTS. GRIS 40  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
23171529
La soldadura o el kit1UnidadSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211910
Mitones1UnidadPAR GUANTES CUERO  $ 2.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104 $ 2.104
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL XL  $ 5.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.467 $ 5.467
31162503
Puntales30UnidadTARUGOS # 25  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31161501
Prisionero30UnidadROSCALATAS 10X1 1/2  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
27112801
Brocas2Unidadbrocas fe 4mm  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
31231313
Tubería de plástico1UnidadFITTING SILENCIOSO  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
44122101
Gomas elásticas2UnidadGOMAS ESPONJA CANAL  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31161611
Pernos de sujeción2UnidadPERNOS CAUPOLICAN  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPO DESTAPAR  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161503
Clavo-tornillo20UnidadTORNILLOS GALV. 4 1/2  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADO CHICO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31162205
Remaches de trinquetes20UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
Total Neto $ 23.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.475
TOTAL OC $ 28.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.