Orden de Compra. Nº4089-599-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-599-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 42152,07
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaTINTA PARA TIMBRES DIVERSOS COLORES  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaARCHIVADOR DE LETRAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaPILA AA   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaSOBRE AMERICANO BLANCO 25 UNIDADES   $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108 $ 2.108
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaSCOTCH CHICO TRANSPARENTE ANCHO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA COLOR VERDE   $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR (VERDE - AMARILLAS - ROJAS)   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
Total Neto $ 221.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.152
TOTAL OC $ 264.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.