Orden de Compra. Nº4089-606-SE07 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-606-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DEPTO. SALUD, CONSULTORIO Y POSTAS
Proveniente de Licitación 4089-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 2 Norte # 299
Comuna -1
Impuesto 7185,686
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina 140GR 55X77CM DIF. COLORES NACIONAL50UnidadCartulina 140GR 55X77CM DIF. COLORES NACIONALCARTULINA (rojo, verde, amarillo, azul y violeta) $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.563
31201610
Cola fría ESCOLAR 225GR KREARTE5UnidadCola fría ESCOLAR 225GR KREARTECOLA FRIA 1/8 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535 $ 1.534
14111531
LIBRO ACTA 200HJ LINEAL C/FOLIO ARON2UnidadLIBRO ACTA 200HJ LINEAL C/FOLIO ARONLIBRO FOLIADO 200 HOJAS $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.933
60121132
Papel calco MANUAL OFICIO AZUL 25HJ KORES3UnidadPapel calco MANUAL OFICIO AZUL 25HJ KORESCALCO AZUL $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.164 $ 4.165
44121604
TIMBRE FECHADOR 4MM ESPAÑ FS-4 OFFIX5UnidadTIMBRE FECHADOR 4MM ESPAÑ FS-4 OFFIXTIMBRES FECHADORES $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.718
44121716
PLUMON PIZARRA DESECHABLE AZUL SELLO5UnidadPLUMON PIZARRA DESECHABLE AZUL SELLOPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535 $ 534
44122011
CARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR AZUL NACIONAL10UnidadCARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR AZUL NACIONALCARPETAS CON ARCHIVADOR $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109
14111514
BLOCK FISCALITO 80HJ 07MM RONEO HALLEY10UnidadBLOCK FISCALITO 80HJ 07MM RONEO HALLEYBLOCK MEDIO OFICIO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.336
14111514
BLOCK OFICIO 080HJ 07MM COLON10UnidadBLOCK OFICIO 080HJ 07MM COLONBLOCK OFICIO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.975
44122011
ARCHIVADOR OFICIO BUIRDEO AUCA5UnidadARCHIVADOR OFICIO BUIRDEO AUCAARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585 $ 2.584
14111525
PAPEL RONEO B OFICIO 500HJ10UnidadPAPEL RONEO B OFICIO 500HJPAPEL RONEO $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.849
14111531
CUADERNO CHICO 060HJ GRAFICA20UnidadCUADERNO CHICO 060HJ GRAFICACUADERNOS CHICOS 60 HOJAS $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.849
14111516
FUNDA OFICIO TRANSPARENTE50UnidadFUNDA OFICIO TRANSPARENTEFUNDAS CRISTAL OFICIO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 672
Total Neto $ 37.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.186
TOTAL OC $ 45.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.