Orden de Compra. Nº
4089-606-SE07
"
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4089-606-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA DEPTO. SALUD, CONSULTORIO Y POSTAS
Proveniente de Licitación
4089-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
2 Norte # 299
Comuna
-1
Impuesto
7185,686
Dirección de Envío de la Factura
2 Norte # 299
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA GIORGIO S A
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina 140GR 55X77CM DIF. COLORES NACIONAL
50
Unidad
Cartulina 140GR 55X77CM DIF. COLORES NACIONAL
CARTULINA (rojo, verde, amarillo, azul y violeta)
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.563
31201610
Cola fría ESCOLAR 225GR KREARTE
5
Unidad
Cola fría ESCOLAR 225GR KREARTE
COLA FRIA 1/8
$ 307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.535
$ 1.534
14111531
LIBRO ACTA 200HJ LINEAL C/FOLIO ARON
2
Unidad
LIBRO ACTA 200HJ LINEAL C/FOLIO ARON
LIBRO FOLIADO 200 HOJAS
$ 1.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.932
$ 2.933
60121132
Papel calco MANUAL OFICIO AZUL 25HJ KORES
3
Unidad
Papel calco MANUAL OFICIO AZUL 25HJ KORES
CALCO AZUL
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.164
$ 4.165
44121604
TIMBRE FECHADOR 4MM ESPAÑ FS-4 OFFIX
5
Unidad
TIMBRE FECHADOR 4MM ESPAÑ FS-4 OFFIX
TIMBRES FECHADORES
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.718
44121716
PLUMON PIZARRA DESECHABLE AZUL SELLO
5
Unidad
PLUMON PIZARRA DESECHABLE AZUL SELLO
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535
$ 534
44122011
CARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR AZUL NACIONAL
10
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR AZUL NACIONAL
CARPETAS CON ARCHIVADOR
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.109
14111514
BLOCK FISCALITO 80HJ 07MM RONEO HALLEY
10
Unidad
BLOCK FISCALITO 80HJ 07MM RONEO HALLEY
BLOCK MEDIO OFICIO
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.336
14111514
BLOCK OFICIO 080HJ 07MM COLON
10
Unidad
BLOCK OFICIO 080HJ 07MM COLON
BLOCK OFICIO
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.970
$ 3.975
44122011
ARCHIVADOR OFICIO BUIRDEO AUCA
5
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO BUIRDEO AUCA
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.585
$ 2.584
14111525
PAPEL RONEO B OFICIO 500HJ
10
Unidad
PAPEL RONEO B OFICIO 500HJ
PAPEL RONEO
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.849
14111531
CUADERNO CHICO 060HJ GRAFICA
20
Unidad
CUADERNO CHICO 060HJ GRAFICA
CUADERNOS CHICOS 60 HOJAS
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.849
14111516
FUNDA OFICIO TRANSPARENTE
50
Unidad
FUNDA OFICIO TRANSPARENTE
FUNDAS CRISTAL OFICIO
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 672
Total Neto
$ 37.819
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.186
TOTAL OC
$ 45.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.