Orden de Compra. Nº4089-607-SE13 "INSUMOS TALLER ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-607-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 12631,01
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Antonio
Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
R.U.T. 8.997.457-7
Sucursal Héctor Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o ter1UnidadPESA DE COCINA  $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.547 $ 7.547
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS DE COCINA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA NOVA  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
50101634
Fruta fresca15UnidadALCAYOTAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
40142501
Coladores de líquido3UnidadCOLADORES PLASTICOS GRANDES  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio3UnidadLAVATORIOS PLASTICOS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
40142501
Coladores de líquido4UnidadBOLD PLASTICO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
50101634
Fruta fresca15kilogramoPERA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
50192110
Nueces o frutos secos1kilogramoNUECES  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
50101634
Fruta fresca15kilogramoKIWI  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
Total Neto $ 66.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.631
TOTAL OC $ 79.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.