Orden de Compra. Nº4089-612-SE15 "INSUMOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-612-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 2042,0668
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar Santa Gemita
Razón Social EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO IBANEZ
R.U.T. 9.551.119-8
Sucursal Bazar Santa Gemita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121606
Individuales2UnidadManteles rectangular rojo plastico  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2UnidadPelotas de plumavit  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
53141502
Alfileres de gancho1UnidadCjs. de alfileres con gancho pequeño  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31201603
Gomas1UnidadPte. goma eva colores  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
31201603
Gomas1UnidadPte. goma eva color rojo  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidadbarra de silicona  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 504
14111610
Cartulina5UnidadCartulina roja  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 462
14111610
Cartulina5UnidadCartulina blanca  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 462
25132002
Globos de aire caliente20UnidadGlobos rojo  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
14111525
Papel multiuso4UnidadPliegos de carton corrugado rojo  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111525
Papel multiuso4UnidadPliegos de carton corrugado negro  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 10.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.042
TOTAL OC $ 12.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.