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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-618-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE URGENCIAS SAPU (1057299-7-LP22) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-7-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
58205,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SUPERGIGANTE |
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Razón Social |
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
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R.U.T. |
77.519.983-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL SUPERGIGANTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 36 | Unidad no definida | JABON SIMONDS 1 LITRO | |
$ 1.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.964
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$ 62.964
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47131810
| Productos para lavar platos | 24 | Unidad no definida | LAVALOZA QUIX 750ML | |
$ 1.982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.568
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$ 47.568
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12352310
| Siliconas | 36 | Unidad no definida | SILICONA AEROSOL | |
$ 3.172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.192
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$ 114.192
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 2 | Unidad no definida | DISPENSADOR DE TOALLA | |
$ 40.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.620
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$ 81.620
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Total Neto
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$ 306.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.205
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$ 364.549
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.