Orden de Compra. Nº4089-630-SE13 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-630-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 21907
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA PAPEL DISPENSADOR 250 MTS.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGENICO DISPENSADOR 500 MTS.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadLITROS MANTENEDOR DE PISO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA DE PAPEL 24 MTS.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90X10  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53131608
Jabones4UnidadJABON DE TOCADOR   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON MEDIANO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO DOBLE CON HOJAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO 1 LITRO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750GR  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1UnidadDETERGENTE ENZIMATICO BIDON 5 LITROS  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 115.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.907
TOTAL OC $ 137.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.