Orden de Compra. Nº4089-632-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-632-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 16087,6743
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX LILA  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.227
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX DAMASCO  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.151
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS CHIPORRO NARURAL  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXC. 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFES TRIPLE EMB.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
40142607
Tapas de tubo5UnidadTAPAS CIEGAS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
25173805
Diferenciales1UnidadDIFERENCIAL  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2UnidadAUTOMATICOS 16 A RIEL  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMATICOS 10A RIEL  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
39121202
Canalización eléctrica1UnidadDISCO CORTE FE 4 1/2  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39121202
Canalización eléctrica1UnidadTIRA CONDUIT 16X3 MTS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2UnidadPEGAMENTO P/JUNTURA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJAS MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
46171516
Protectores de puertas2UnidadCHAPAS CAJON  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
31162407
Pestillo2UnidadPICAPORTES  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31161503
Clavo-tornillo36UnidadTORNILLOS 6X1  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288 $ 302
Total Neto $ 84.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.088
TOTAL OC $ 100.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.