Orden de Compra. Nº4089-636-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-636-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 14875,8315
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadDISCOS CORTE FE 7"  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
31162205
Remaches de trinquetes20UnidadREMACHES POP 3.2X10  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FE 3MM  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 571
30111601
Cemento5UnidadSACOS CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387
11162108
Tejido o tela de malla metálica0,5UnidadMALLA C-92  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
31162003
Clavos de acabado10UnidadCLAVOS CONCRETO  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
23171529
La soldadura o el kit4UnidadTAPAS 1X4  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218
27112801
Brocas1UnidadSACO CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
11162108
Tejido o tela de malla metálica2UnidadBARRAS FE EST. 8MM  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
30111601
Cemento0,5UnidadMALLA C-92  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
27112801
Brocas1UnidadTIRA PERFIL LAMINADO 40X40X3  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395
40142008
Mangueras para agua6UnidadMTS. MANGUERA DRENAJE  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.597
30103605
Tablas de madera20UnidadTAPAS 1X4  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092
30103605
Tablas de madera0,5kilogramoKG. ALAMBRE NEGRO N°18  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
11101712
Aleación ferrosa1,5kilogramoKG. SOLDADURA 3-32  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152 $ 3.151
31151804
Alambre para grapar2kilogramoCLAVOS 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 78.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.876
TOTAL OC $ 93.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.