Orden de Compra. Nº4089-638-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-638-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6562,17535
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1UnidadTIRA PERFIL DOBLADO 40X40X2  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
11101712
Aleación ferrosa2UnidadTIRAS PERFIL LAMINADO 30X30X3  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
11101712
Aleación ferrosa0,5UnidadTIRA PERFIL LAMINADO 30X30X3  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
30111601
Cemento1UnidadSACO CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 8MM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
11101712
Aleación ferrosa0,5UnidadTIRA FIERRO EST. 8MM  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799 $ 798
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA HOJALATERA  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
47131831
Ácido muriático1UnidadLT. ACIDO MURIATICO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbo2kilogramoJG. SODA CAUSTICA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 34.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.562
TOTAL OC $ 41.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.