|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4089-641-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MESON SALUDABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-32-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.602-k |
|
Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
17147,785 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERMERCADO EL PUMA |
|
Razón Social |
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
|
|
R.U.T. |
15.942.627-0 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADO EL PUMA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 400 | Unidad | MANZANAS | |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.000
|
$ 63.864
|
50101634
| Fruta fresca | 150 | Unidad | NARANJAS | |
$ 143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.450
|
$ 21.428
|
52121604
| Mantel de mesa | 5 | Unidad | MANTELES PLASTICOS ROJOS | |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680
|
$ 1.680
|
50202310
| Agua mineral | 10 | Litro | AGUA MINERAL | |
$ 328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.280
|
$ 3.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.148
|
|
$ 107.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.