Orden de Compra. Nº4089-645-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-645-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/801 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 62438,75
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12Unidad no definidaINSECTICIDA RAID O SIMILAR CASA Y JARDIN  $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
47131618
Mopas húmedas12Unidad no definidaMOPA HUMEDA REPUESTO 152CM  $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10Unidad no definidaKILOS DE DETERGENTE EN POLVO OMO O SIMILAR  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.190 $ 38.190
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2Unidad no definidaBIDONES DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS  $ 44.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 1 LITRO  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.830 $ 28.830
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaKILOS DE BOLSA 16X20CM  $ 6.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.279 $ 6.279
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 750CC  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO GEL 900CC  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
47131602
Paños de limpieza absorbente50Unidad no definidaPAÑO PARA SACUDIR  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
52121703
Toalla de cara30Unidad no definidaTOALLA NOVA CLASICA  $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO ABSORBENTE  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
Total Neto $ 328.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.439
TOTAL OC $ 391.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.