Orden de Compra. Nº4089-653-SE22 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TRAZABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-653-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TRAZABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 63398,44
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta24Unidad no definidaLAPIZ AZUL ENERGEL 07   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidad no definidaRESMA OFICIO 500 HOJAS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaOPALINA GOFRADA OFICIO BLANCA CAJA X 100 UNID   $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO 20 UNIDADES   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad no definidaPOST-IT BANDERITAS 4 COLORES   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44121802
Líquido corrector12Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PENTEL   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.056
44121701
Lápiz pasta27Unidad no definidaLÁPIZ BOLIGRAFO AZUL   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
44122001
Archivadores de fichas12Unidad no definidaARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 333.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.398
TOTAL OC $ 397.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.