Orden de Compra. Nº4089-656-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA JUNAEB "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-656-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 39895,06
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaOPALINA GOFRADA CARTA BLANCA 100UD  $ 15.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.038 $ 30.038
31201606
Calafateos1Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
44121802
Líquido corrector3Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
44122107
Grapas1Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE S-980 METALICA NEGRA  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA OFICINA HOGAR 19CM 8"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31201606
Calafateos300Unidad no definidaSILICONA BARRA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
60121302
Cuchillo cartonero2Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE  $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
23153412
Tijeras de guillotina1Unidad no definidaCGUILLOTINA TAMAÑO A3 30X42  $ 57.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.219 $ 57.219
45101508
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA 100 HOJAS  $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
44121708
Marcadores3Unidad no definidaDESTACADOR 2X1  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 209.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.895
TOTAL OC $ 249.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.