Orden de Compra. Nº4089-66-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-66-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 9739,533
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1UnidadCAJA CHUCKY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20UnidadHUINCHAS AISLADORAS DIFERENTES COLORES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31163203
Cabilla1UnidadBARRA CORTINA BAÑO 1,5 MTS  $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.421
31161501
Prisionero2UnidadROSETAS C/T Y G  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776 $ 776
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPOXIPOL  $ 2.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039 $ 2.039
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA 310 ML  $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514 $ 1.514
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS L GRANDRE  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 276
31162503
Puntales2UnidadTARUGOS 10 MM  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42 $ 42
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE DOBLE EMB.  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTUBOS FLORESCENTES 20W  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
39111810
Interruptor de lámpara5UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS GRANDES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
24112404
Caja1UnidadCAJA CHUCKY  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30181512
Asientos de inodoro4UnidadASIENTO W.C.  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.856
31151601
Cadenas de seguridad4Metro LinealCADENA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 51.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.740
TOTAL OC $ 61.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.