Orden de Compra. Nº4089-680-SE14 "SUMINISTRO DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-680-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5963,454
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona blanca  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31181606
Juegos de sellos1UnidadSello antifugas  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211909
Bandejas de pintura1UnidadBandeja para pintar  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
14121504
Papel para embalaje1UnidadCinta masking ancha  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3UnidadBases recta loza  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3UnidadRosetas de madera  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
86131502
Pintura1UnidadGalon Oleo Tricolor azul intenso  $ 15.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.589 $ 15.589
31211904
Brochas1UnidadRodillo esponja  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas1Unidadbrocha  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
60121225
Medios de pintura de acuarela1Unidadlt. diluyente envasado  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
27112402
Uñetas1UnidadUñetas c/t y tirafondos  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
46181802
Lentes de protección2UnidadAntiparras  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31161501
Prisionero15UnidadTornillos negros 2"  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 252
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAmpolletas 100 w  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
20121404
Tapón macho de terminación1UnidadTapon HI 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
20121404
Tapón macho de terminación1UnidadTapon HE 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
Total Neto $ 31.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.963
TOTAL OC $ 37.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.