Orden de Compra. Nº4089-680-SE17 "INSUMOS DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-680-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 15766,2
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social catalina
R.U.T. 9.987.728-6
Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60124102
Productos de artesanía multicultural5UnidadPALOS DE BROCHETAS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DE AVENA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGOS NÉCTAR 2 LTS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151503
Cubertería desechable doméstica37UnidadTENEDORES PLASTICOS  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10UnidadBOLSAS DE YOGURT LITRO  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
Total Neto $ 82.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.766
TOTAL OC $ 98.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.