Orden de Compra. Nº4089-683-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-683-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 24216,64
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
47131817
Protectores de automotores o de casa1UnidadRENOVADOR  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
40141716
Sifones en P10UnidadFLAPPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA KIT  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
47131817
Protectores de automotores o de casa1UnidadRENOVADOR GOMAS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
30151804
Chapas para esquinas10UnidadGUARDAPOLVOS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
40141702
Grifos1UnidadLLAVE JARDIN 1/2  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE DOBLE EMB.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadINTERRUPTOR SIMPLE EMB  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31161611
Pernos de sujeción1UnidadSET PERNOS DE ANCLAJE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30181512
Asientos de inodoro1UnidadASIENTO WC  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
30103605
Tablas de madera10UnidadTAPACAN 1X10  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadTUBOS FLORESCENTES 40W  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39111810
Interruptor de lámpara9UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2 1/2  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
30181512
Asientos de inodoro1UnidadWC CON ESTANQUE  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
11151502
Fibras de nilon1Global0,19 KG. CORDEL  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
Total Neto $ 127.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.217
TOTAL OC $ 151.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.