Orden de Compra. Nº4089-691-SE14 "SUMINISTRO DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-691-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 9941,4783
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3UnidadMt. soldadura estaño  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
23171515
Electrodos para soldar1UnidadCaja Pasta soldar chica  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631
31191507
Cintas abrasivas2UnidadLija fierro  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
40142604
Codos de tubo2UnidadCodos SO HE 1/2  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
30181515
Estanque del WC1UnidadKit instalacion WC  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
40142604
Codos de tubo6UnidadCodos so so 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTee so so 1/2  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
46181504
Guantes protectores1UnidadPar guantes cuero amarillo  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
86131502
Pintura2UnidadGl. esmalte al auga Dynal Marfil  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
30181504
Lavamanos1UnidadSifon lavamanos  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40142313
Tapón de tubería4UnidadTapon SO SO 1/2  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.546
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAutomatico riel 20 amp.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
12142106
Mezclas de gases inertes2UnidadGas butano  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCoplas PVC gris 110  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
24111812
Pileta recipiente1UnidadPileta Universal 110 x 75 x 50 x 40  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)3UnidadMt. PVC gris 40  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239 $ 1.239
Total Neto $ 52.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.941
TOTAL OC $ 62.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.