Orden de Compra. Nº4089-705-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-705-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5617,0175
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE HEMBRA   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31162205
Remaches de trinquetes20UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 4MM  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION CUELLO DE CISNE  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAPLATOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLES HI HI 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
31162407
Pestillo1UnidadPICAPORTE 2" C/T  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO C/T  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39111810
Interruptor de lámpara3UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39101617
ampolletas de alta presión de sodio1UnidadBALLATS  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINALES HI 1/2 SO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
44122101
Gomas elásticas4UnidadGOMAS P/LLAVE 3/8  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31162609
Ganchos roscados4UnidadCANCAMOS CERRADOS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31151804
Alambre para grapar0,25kilogramoALAMBRE GALV. 18  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 29.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.617
TOTAL OC $ 35.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.