Orden de Compra. Nº4089-706-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-706-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 7141,758
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA POLI   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
31151804
Alambre para grapar5UnidadMTS. ALAMBRE ELECT. 1,5 ROJO  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585
31151804
Alambre para grapar5UnidadMTS. ALAMBRE ELECTR. 1,5 BLANCO  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTUBOS FLORESCENTE  $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
31161501
Prisionero6UnidadROSCALATAS 1/4X1  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102 $ 101
31161501
Prisionero6UnidadROSCALATAS 8X1  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
30111601
Cemento5UnidadKG CEMENTO BLANCO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTUBO FLORESCENTE CIRCULAR 32W  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
51102702
Agua destilada para irrigación1UnidadBIDON AGUA RADIADOR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA KIT  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
10161511
Pinos1UnidadPINO AROMATICO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
40142008
Mangueras para agua10UnidadMANGUERA JARDIN 3/4  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
Total Neto $ 37.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.142
TOTAL OC $ 44.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.