Orden de Compra. Nº4089-720-SE14 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-720-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4101,6478
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras4UnidadMedias Cañas  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
40142604
Codos de tubo3UnidadCodos PVC gris 40  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2UnidadMts PVC gris 40  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2UnidadCoplas PVC gris 40  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadFcos. Pegamento PVC  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
40101503
Respiraderos2UnidadCelosias 25 x 25  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos esponja 18 cm  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211904
Brochas2UnidadBrochas 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23131507
Tela para lijar10UnidadLijas de madera Nro. 120  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161501
Prisionero16UnidadRoscalatas 1/2 x 8  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128 $ 134
27112802
Hojas de sierra1UnidadHoja sierra sandflex  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112802
Hojas de sierra1UnidadMarco sierra  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
Total Neto $ 21.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.102
TOTAL OC $ 25.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.