Orden de Compra. Nº4089-722-SE14 "SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-722-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 14464,0312
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131504
Bloques de cerámica1UnidadCeramica muro Arizona cielo  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
27112402
Uñetas1UnidadUñeta   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31231308
Tubería de bronce1UnidadMt. cañería cobre 1/2  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGuante cabritilla amarillo  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLave manomando   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTee SO SO 1/2  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadCodos SO SO 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadCodos SO HE 1/2  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.211
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTerminal HE 1/2 SO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
23171509
Soldadura1UnidadMt. soldadura estaño  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
30181504
Lavamanos1UnidadSifon lavamanos  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40141702
Grifos1UnidadDesagüe lavamanos  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31161608
Tirafondos2Unidadtirafondos c/tarugos  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226 $ 227
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
23131507
Tela para lijar1UnidadLija fierro  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
23171509
Soldadura1UnidadPasta soldar  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31201602
Pastas1UnidadGl. Bekron AC  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadEquipos fluorescentes alta eficiencia 2 x 18  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubos fluorescente 18 W.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
39101605
ampolletas fluorescentes1UnidadAmpolleta halógena 500 W.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111801
Cintas métricas1UnidadHuincha aisladora grande  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe triple emb.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
26121505
Alambre para artefactos15Metro CuadradoAlambre eléct. 1,5 (rojo)  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
Total Neto $ 76.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.464
TOTAL OC $ 90.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.