Orden de Compra. Nº4089-728-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-728-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 60312,365
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111801
Rotuladores5UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475
44111801
Rotuladores5UnidadPLUMON PERMANENTE AZUL  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475
44111801
Rotuladores5UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44111801
Rotuladores5UnidadPLUMON PIZARRA AZUL  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.019
44111801
Rotuladores6UnidadPLUMON PUNTA FINA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRA MEDIANO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121802
Líquido corrector24UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.952 $ 17.952
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO ESCOLAR  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44122103
Corchetes30UnidadCAJA CORCHETES  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122104
Clips para papel30UnidadCAJA CLIP  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
44122104
Clips para papel5UnidadCAJAS MAGIC CLIP  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
14111606
Papel artístico o papel Kraft3UnidadRESMA PAPEL KRAF  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.764 $ 61.764
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA OFICIO  $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.860 $ 49.860
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS PAPEL CARTA  $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE MEDIO OFICIO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES MEDIO OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA NEGRO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK OFICIO MATEMATICA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadPAPEL ENGOMADO ANGOSTO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadPAPEL ENGOMADO ANCHO  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
31201512
Cinta Transparente30UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
14121503
Cartulina5UnidadCARTULINA CELESTE  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
14121503
Cartulina5UnidadCARTULINA VERDE  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
14121503
Cartulina5UnidadCARTULINA LILA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
14121503
Cartulina5UnidadCARTULINA CAFE  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADORES  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
31201603
Gomas20UnidadGOMAS DE BORRAR MEDIANAS  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
53102509
Liga3UnidadBOLSA CON LIGAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 349.176
Descuento $ 31.743
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.312
TOTAL OC $ 377.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.