Orden de Compra. Nº
4089-737-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI. DESDE LICITACION 4085-7-LQ21
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4089-737-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI. DESDE LICITACION 4085-7-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T.
69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra
Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T.
69.130.602-k
Dirección de Facturación
Uno Norte 160
Comuna
*
Impuesto
18489,071
Dirección de Envío de la Factura
Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
TIRAS COBRE 1/2 M
$ 18.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.212
$ 55.212
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad no definida
REDUCCION 25 A 20 MM PVC
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402
$ 402
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
TERMINAL HE PVC 20
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111723
Llaves de tubo
2
Unidad no definida
LLAVE DE PASO 1/2
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TERMINAL HE 1/2
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
TERMINAL HI 1/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31201616
Adhesivos líquidos
1
Unidad no definida
FRASCO PEGAMENTO PVC
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
CODO HF 25
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276
$ 1.277
27111723
Llaves de tubo
3
Unidad
LLAVE JARDIN 3/4
$ 3.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
40142317
Codo de tubería
6
Unidad
CODOS 1/2 SS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
TEE PVC 32
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
23171509
Soldadura
1
Unidad Internacional
ROLLO SOLDADURA ESTAÑO -EL VALOR DE ROLLO DE SOLDADURA ES $10.504,2, LE AGREGUE MAS DINERO PARA QUE CUADRE.
$ 11.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.479
$ 11.479
Total Neto
$ 97.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.489
TOTAL OC
$ 115.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.