Orden de Compra. Nº4089-737-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI. DESDE LICITACION 4085-7-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-737-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI. DESDE LICITACION 4085-7-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna *
Impuesto 18489,071
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaTIRAS COBRE 1/2 M   $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.212 $ 55.212
40142115
Tubería de plástico6Unidad no definidaREDUCCION 25 A 20 MM PVC  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaTERMINAL HE PVC 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111723
Llaves de tubo2Unidad no definidaLLAVE DE PASO 1/2  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaTERMINAL HE 1/2  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaTERMINAL HI 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31201616
Adhesivos líquidos1Unidad no definidaFRASCO PEGAMENTO PVC  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40142115
Tubería de plástico4Unidad no definidaCODO HF 25  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.277
27111723
Llaves de tubo3UnidadLLAVE JARDIN 3/4  $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
40142317
Codo de tubería6UnidadCODOS 1/2 SS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTEE PVC 32  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
23171509
Soldadura1Unidad InternacionalROLLO SOLDADURA ESTAÑO -EL VALOR DE ROLLO DE SOLDADURA ES $10.504,2, LE AGREGUE MAS DINERO PARA QUE CUADRE.  $ 11.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.479 $ 11.479
Total Neto $ 97.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.489
TOTAL OC $ 115.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.