Orden de Compra. Nº
4089-743-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4089-743-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T.
69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra
Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T.
69.130.602-k
Dirección de Facturación
Uno Norte 160
Comuna
Longaví
Impuesto
230057,59987
Dirección de Envío de la Factura
Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
108
Unidad no definida
RAID CASA Y JARDIN
$ 3.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.452
$ 331.452
47131810
Productos para lavar platos
48
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.760
$ 89.760
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
53131608
Jabones
4
Unidad no definida
JABON 5 LTS
$ 10.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.132
$ 43.130
53131608
Jabones
60
Unidad no definida
JABON SIMONDS 1 LT
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON 360CC SIMONDS
$ 1.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.850
$ 47.850
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.900
$ 53.900
47131502
Paños de limpieza
19
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR 40X45
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.773
$ 10.770
47131618
Mopas húmedas
96
Unidad
TRAPERO DOBLE OJAL, 40X45 CM VIRUTEX
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.144
$ 210.144
47131830
Productos de limpieza de muebles
70
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 2.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.530
$ 152.530
47131811
Productos de lavandería
60
Unidad no definida
DETERGENTE 400 GR OMO
$ 1.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.340
$ 65.340
47131611
Palas para basura
15
Unidad no definida
PALA PLASTICA BASURA CON MANGO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.585
$ 24.585
47131605
Cepillos de limpieza
12
Unidad no definida
ESCOBILLA PARA BAÑO CON BASE
$ 2.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.868
$ 32.868
Total Neto
$ 1.210.829
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 230.058
TOTAL OC
$ 1.440.887
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.