Orden de Compra. Nº4089-743-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-743-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 230057,59987
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes108Unidad no definidaRAID CASA Y JARDIN  $ 3.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.452 $ 331.452
47131810
Productos para lavar platos48Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.760
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
53131608
Jabones4Unidad no definidaJABON 5 LTS  $ 10.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.132 $ 43.130
53131608
Jabones60Unidad no definidaJABON SIMONDS 1 LT  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
53131608
Jabones30Unidad no definidaJABON 360CC SIMONDS  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.850
47131502
Paños de limpieza100Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
47131502
Paños de limpieza19Unidad no definidaPAÑO SACUDIR 40X45  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.773 $ 10.770
47131618
Mopas húmedas96UnidadTRAPERO DOBLE OJAL, 40X45 CM VIRUTEX  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.144 $ 210.144
47131830
Productos de limpieza de muebles70Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 2.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.530 $ 152.530
47131811
Productos de lavandería60Unidad no definidaDETERGENTE 400 GR OMO  $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.340 $ 65.340
47131611
Palas para basura15Unidad no definidaPALA PLASTICA BASURA CON MANGO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.585 $ 24.585
47131605
Cepillos de limpieza12Unidad no definidaESCOBILLA PARA BAÑO CON BASE  $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.868 $ 32.868
Total Neto $ 1.210.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.058
TOTAL OC $ 1.440.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.