Orden de Compra. Nº4089-754-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC - SALA DE ESTIMULACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-754-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC - SALA DE ESTIMULACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 25495,15
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaFUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UNIDADES   $ 3.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.794 $ 7.794
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaPLASTICINA 12 COLORES   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaSILICONA BARRA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaTIJERA 13 CMS. MANGO   $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.708 $ 3.708
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 36 GRS   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.236 $ 13.236
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaLAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 100 UNIDAD   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaMARCADOR JUMBO 12 COLORES   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.136 $ 11.136
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaTÉMPERA 12 COLORES 15 ML   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaLAPIZ COLOR LARGO CAJA 12 COLORES  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaCARPETA CARTULINA ESPAÑOLA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaCARPETA CARTULINA COLOR 14 HOJAS   $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaCARPETA PAPEL ENTRETENIDO SALVAJE 8 HJS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
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Artículos de papelería1Unidad no definidaGLOBO N9 LISO COLORES 100 UNIDADES   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 134.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.495
TOTAL OC $ 159.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.