Orden de Compra. Nº4089-757-SE15 "INSUMOS DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-757-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 19595,6006
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBlock papel lustre torre  $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.735
14111509
Artículos de papelería20UnidadPapel adhesivo fujitel  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111509
Artículos de papelería20UnidadMts. zizal hand  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadColafria grande torre  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSilicona liquida chica  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadBarras de silicona hand  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111610
Cartulina30UnidadCartulina hand  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5UnidadSet marcador de color paper mate  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.677
14111509
Artículos de papelería8UnidadResma oficio boreal  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
14111509
Artículos de papelería2UnidadPte. hoja termolaminado tamaño oficio  $ 16.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.773
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBlock cartulina torre  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.992
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBlock mediano torre  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
60123001
Figuras de goma Eva4UnidadSet goma eva hand  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.194
Total Neto $ 103.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.596
TOTAL OC $ 122.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.