Orden de Compra. Nº4089-762-SE14 "SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-762-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10194,5146
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspatula  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
46171501
Candados1UnidadCandados   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPilas duracell grandes  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
44121618
Tijeras1UnidadTijera trupper  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCerradura Nro. 14202  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
86131502
Pintura1UnidadGl. esmalte sintetico gris  $ 17.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.773 $ 17.773
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadLt. diluyente sintetico env.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadChapas cajon  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
Total Neto $ 53.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.195
TOTAL OC $ 63.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.