Orden de Compra. Nº4089-769-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-769-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17733,83354
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLOS 1X6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 84
31162503
Puntales10UnidadTARUGOS # 8 CON TORNILLO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31162503
Puntales10UnidadTARUGOS # 6 CON TORINILLO  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 168
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadRENOVADOR GOMAS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
47131817
Protectores de automotores o de casa1UnidadSILICONA   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
12352310
Siliconas7UnidadPLANCHAS O.S.B.  $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.647 $ 52.647
31162003
Clavos de acabado3UnidadSACOS CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832
30141503
Aislamiento de espuma2UnidadPAQUETES AISLAPOL 50 MM  $ 8.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748
31161501
Prisionero1UnidadROSETA MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
30102212
Plancha de cinc2kilogramoCLAVOS VOLCANITA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
Total Neto $ 93.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.734
TOTAL OC $ 111.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.