Orden de Compra. Nº4089-779-SE20 "MATERIALES DE OFICNA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-779-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 22993,401
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidapistolas de silicona   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2Unidad no definidaBOLSA DE PALOS PORTA GLOBOS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201523
Cinta para de tela3Unidad no definidaCINTA DE GENERO DE 5 CM COLOR ROSADO DE 10 METROS  $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.105 $ 12.105
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)4Unidad no definidaGOMA EVA GLIPIER DE 40*60 COLOR ROSADO   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.376 $ 4.376
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)4Unidad no definidagoma eva glipier de 40*60 cm pliego diferentes colores blanco  $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.376 $ 4.376
44102001
Lámina para plastificar1Unidad no definidalaminas para plastificar tamaño carta de 50 unidades   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
27112128
Alicates de punta curvada20Unidad no definidaALFILER DE GANCGO DORADO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaBOLSA DE GLOBOS GRANDES COLOR BLANCO DE 50 UNIDADES   $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
44121707
Lápices de colores30Unidad no definidaCAJAS DE LAPICES DE COLORES LA REBELION   $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.110 $ 31.117
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA COLOR ROSADO CLARO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111610
Cartulina4Unidad no definidaBLOCK DE CARTULINA ESPAÑOLA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaOPALINA GOFRADA CARTA BLANCA CAJA 100 UNIDADES   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaBOLSAS DE GLOBOS GRANDES DE 50 UNIDADES COLOR ROSADO  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
Total Neto $ 121.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.993
TOTAL OC $ 144.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.