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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-79-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA TIC DEPTO. DE SALUD DESDE LICITACION 1057299-14-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-14-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
72922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO FERNANDO |
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Razón Social |
QUICKNET SPA
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R.U.T. |
76.835.827-3 |
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Sucursal |
RODRIGO FERNANDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201602
| Pastas | 10 | Unidad no definida | Pastas disipadoras | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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43212001
| Filtros para pantallas de computador | 2 | Unidad no definida | Pulsera antiestática | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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44103103
| Tóner | 40 | Unidad no definida | Cartucho tóner hp 79A | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad no definida | Cable UTP cat 6 | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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27111701
| Destornilladores | 1 | Unidad no definida | Set destornilladores de precisión | |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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Total Neto
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$ 383.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.922
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$ 456.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.