Orden de Compra. Nº4089-808-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES – PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-808-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES – PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 42503
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311601
Esponjas de gelatina absorbible15Unidad no definidaEsponja hemostática de colágeno liofilizado estéril, 10 unidades  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
42151603
Útiles de colocación de hidróxido de calcio3Unidad no definidaHidróxido de calcio compuesto, de autocurado, fraguado rígido, radiopaco. Dos componentes en tubo: 13grs base y 11 grs catalizado  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió36Unidad no definidaEyectores de saliva flexibles, desechables, transparentes, bolsa de 100 unidades  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp5Unidad no definidaEugenol, botella de 30cc. Fecha de vencimiento 2025 o superior  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
42151669
Deshidratantes odontológicos37Unidad no definidaÁcido ortofosfórico al 37%, forma gel, buena consistencia, sin goteo. Jeringa 5ml  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
Total Neto $ 223.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.503
TOTAL OC $ 266.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.