Orden de Compra. Nº4089-809-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-809-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 61758,0313
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGALON BARNIZ   $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.336 $ 10.336
30151804
Chapas para esquinas10UnidadGUARDAPOLVO  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCANALA LEGRAND  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
24112404
Caja10UnidadCAJAS CHUCKY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.756
40142607
Tapas de tubo2UnidadTAPAS CIEGAS C/T  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31162003
Clavos de acabado50UnidadCLAVOS CONCRETO  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJAS MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30151804
Chapas para esquinas70UnidadTAPACAN 1X10  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.030 $ 247.059
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA 090  $ 13.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA ALUMINIO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211903
Equipo para protección1UnidadANTIPARRA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31162804
Topes de puerta1UnidadSET MARCO PUERTA  $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
30111701
Enlucido de yeso5kilogramoYESO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 325.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.758
TOTAL OC $ 386.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.