Orden de Compra. Nº4089-811-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-811-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 30388,22
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería35Unidad no definidaLAPIZ BOLIGRAFO AZUL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
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Artículos de papelería15Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175
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Artículos de papelería2Unidad no definidaLAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 100 UNIDAD   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974
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Artículos de papelería5Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 20 UNIDADES   $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.125 $ 17.125
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Artículos de papelería5Unidad no definidaRESMA CARTA 500 HOJAS   $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.710 $ 21.710
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaRESMA OFICIO 500 HOJAS   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.464 $ 19.464
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Artículos de papelería2Unidad no definidaSOBRE SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 25 X 35 CM   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
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Artículos de papelería8Unidad no definidaPEGAMENTO STICK FIX 40 GRAMOS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792
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Artículos de papelería10Unidad no definidaPOST IT BANDERITAS 4 COLORES   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
Total Neto $ 159.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.388
TOTAL OC $ 190.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.