Orden de Compra. Nº4089-813-SE12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-813-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 48845,941
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadSITX FIX MEDIANO  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS MEDIANA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121618
Tijeras4UnidadTIJERA CHICA  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA MASKING  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadPAPEL ENGOMADO ANCHO  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCARTONERA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR OFICIO  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBRO DE CORRESPONDENCIA X 50 HJS.  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
44111801
Rotuladores10UnidadPLUMON PIZARRA ROJO, AZUL, NEGRO  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
60121124
Papel kraft3UnidadRESMA PAPEL DOBLE KRAFT  $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.640 $ 50.640
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK FISCAL  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK MATEMATICAS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
44121802
Líquido corrector1UnidadCAJA CORRECTOR LIQUIDO  $ 9.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.278 $ 9.278
44122104
Clips para papel20UnidadCAJAS ACOCLIP PLASTICO  $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.460 $ 18.460
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS CHICOS 40 HJS.  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31201512
Cinta Transparente15UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMAS PAPEL OFICIO  $ 2.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMAS PAPEL CARTA  $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.160 $ 45.160
Total Neto $ 257.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.846
TOTAL OC $ 305.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.