Orden de Compra. Nº4089-813-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-813-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 62890
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEPRINT SPA
Razón Social VEPRINT SPA
R.U.T. 76.713.021-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEPRINT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas10Unidad no definidaAgenda personalizada lineal con anillado – 21 cm x 17 cm 200 hojas  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
53121501
Bolsos70Unidad no definidaBolsos reciclables diferentes colores impresos medida 30x40x12cm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44112002
Calendarios10Unidad no definidaCalendario Mensual de escritorio, tipo pirámide con anillado, personalizado.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30102519
Chapa de metal chapado280Unidad no definidaChapitas impresas 4 cm x 4 cm  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
14111805
Talones o talonarios320Unidad no definidaFlyer 15x25 papel couche 220 grs.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 331.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.890
TOTAL OC $ 393.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.