Orden de Compra. Nº4089-816-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-816-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 16919,6444
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
47131831
Ácido muriático1UnidadZIKA 3XGL  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA 80  $ 12.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
27111911
Formones1UnidadFORMON 3/4  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
40141716
Sifones en P8UnidadSIFON LAVAMANOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.773
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA BLANCA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
39121419
Conexiones flexibles16UnidadFLEXIBLES HI HI 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.192 $ 22.185
27111911
Formones1UnidadFORMON 1/2  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
76101502
Servicios de limpieza de lavabos8UnidadDESAGUE LAVAMANOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31161503
Clavo-tornillo30UnidadTORNILLOS  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 252
46151601
Manillas8UnidadMANILLAS PARA ESTANQUE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
31162003
Clavos de acabado10UnidadCLAVOS CONCRETO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10UnidadPALMENTAS CERAMICA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
40142607
Tapas de tubo2UnidadTAPAGORRO HI 1/2  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.277
31201602
Pastas1kilogramoBEFRAGUE BLANCO  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547 $ 547
Total Neto $ 89.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.920
TOTAL OC $ 105.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.