Orden de Compra. Nº4089-82-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-82-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4363,5362
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadUNION LLAVE MANGUERA 3/4  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
40142311
Medio acoplamiento de tubería1Unidad no definidaCOPLA PLANSA 3/4  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1UnidadABRAZADERAS 3/4  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 5MM  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211903
Equipo para protección2UnidadANTIPARRAS BLANCAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 6MM  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 3MM  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 3,5MM  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311 $ 311
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 4MM  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353 $ 353
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO TRICOLOR BLANCO  $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadLT. DILUYENTE ENVASADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2 1/2  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Total Neto $ 22.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.364
TOTAL OC $ 27.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.