Orden de Compra. Nº4089-820-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-820-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 239852,96
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura90Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90CM PAQUETE  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.080 $ 91.080
47121605
Limpiadores de suelo36Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISOS 800CC  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.368 $ 55.368
47131816
Desodorantes48Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL (SIMILAR A LYSOFORM) 360CC  $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.168 $ 129.168
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA REDONDA ALGODÓN  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1LT  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.128 $ 46.128
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ROLLO 500MT  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
14111703
Toallas de papel140Unidad no definidaTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250MT  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.240 $ 807.240
Total Neto $ 1.262.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.853
TOTAL OC $ 1.502.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.