Orden de Compra. Nº4089-827-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-827-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11320,181
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno2UnidadFOCOS  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30141503
Aislamiento de espuma4UnidadPLS. AISLAPOL 30 MM  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA POLI # 14202  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR PALETA  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR CRUZ  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL M  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31231313
Tubería de plástico1,5UnidadMTS. PVC GRIS 75  $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227 $ 1.227
31231313
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC GRIS 75  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANOS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
31151601
Cadenas de seguridad0,8UnidadMTS. CADENA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 302
31231313
Tubería de plástico0,5UnidadTIRA PVC AGRICOLA 200 MM  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE T-40  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA NEGRA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 59.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.320
TOTAL OC $ 70.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.