Orden de Compra. Nº4089-834-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA – CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN ATENCIÓN PRIMERA MUNICIPAL SALUDABLEMENTE "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-834-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA – CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN ATENCIÓN PRIMERA MUNICIPAL SALUDABLEMENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17560,75
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft105Unidad no definidaPAPEL KRAFT  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.295 $ 29.295
14111530
Notas de papel autoadhesivo44Unidad no definidaPOST - IT 76X76MM AMARILLO  $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184 $ 30.184
44121708
Marcadores51Unidad no definidaPLUMON DE PIZARRA ROJO, NEGRO, AZUL COLORES MIXTOS  $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.946 $ 32.946
Total Neto $ 92.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.561
TOTAL OC $ 109.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.