Orden de Compra. Nº4089-84-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-84-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5608,9197
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161501
Prisionero2UnidadROSETAS TELEFONICAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
11151502
Fibras de nilon1UnidadMADEJA LIENZA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
44122101
Gomas elásticas3UnidadGOMAS SIFON 1 1/4  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44122101
Gomas elásticas3UnidadGOMAS SIFON 1 1/2  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAPLATOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
30111601
Cemento1UnidadCEMENTO BLANCO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
31161611
Pernos de sujeción1UnidadSET PERNOS ANCLAJE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142607
Tapas de tubo1UnidadTAPA DE TAPACAMARA  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AAA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
26111702
Pilas alcalinas15UnidadPILAS AA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
40161806
Malla de filtro1UnidadMT. MALLA MOSCA VERDE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
11151502
Fibras de nilon12UnidadMTS. CORDEL NYLON  $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.243
27111902
Limas1UnidadLIMA TRIANGULAR  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
46171501
Candados1UnidadCANDADO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
26121629
Cable de alimentación15UnidadCABLE TELEFONO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
Total Neto $ 29.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.609
TOTAL OC $ 35.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.