Orden de Compra. Nº4089-84-SE25 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-84-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-13-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina200Unidad no definidaAMOXICILINA 500 MG/5ML POLVO PARA SOLUCION ORAL  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
51181701
Betametasona500Unidad no definidaBETAMETASONA 0,05% CREMA DERMICA  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
51142106
Ibuprofeno50000Unidad no definidaIBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDO  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 740.000
51161606
Loratadina15000UnidadLORATADINA 10 MG COMPRIMIDO  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 163.500
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.