Orden de Compra. Nº4089-843-SE16 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-843-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-61-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 24462,5
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado express santa teresita
Razón Social VIRGINIA DE LAS MERCEDES TAPIA ULLOA
R.U.T. 14.021.612-7
Sucursal supermercado express santa teresita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio80UnidadPlatos desechables  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52121602
Servilletas5UnidadPte. servilletas  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas200UnidadLaminas de jamón de pavo  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
48101903
Vasos de servicio100UnidadVasos plasticos  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados22UnidadJugos naturales light (frutilla, naranja, durazno, piña)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50221102
Harina de trigo160UnidadBarras de cereal  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202310
Agua mineral10UnidadAgua mineral c/sabor  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50131801
Queso natural5UnidadQuesillo  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
48101902
Platos y cubiertos de servicio50UnidadTenedores  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 128.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.462
TOTAL OC $ 153.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.