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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-874-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO - UNIDAD DE FINANZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
130924,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD ALUMMAX SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD ALUMMAX SPA
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R.U.T. |
77.699.888-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD ALUMMAX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101705
| Aluminio | 1 | Unidad | ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN COLOR MADERA 3.70CM ANCHO X 2,70CM DE ALTO, PUERTA CORREDERA MITAD PLACA Y MITAD VIDRIO MORISCO MEDIDA PUERTA 1X2,10CM ALTO, VENTANA CORREDERA DE 2.8 X 1.1 APROX VIDRIO MORISCO 4MM Y ESTRUCTURA PLACA EN SU PARTE INFERIOR HASTA 1 MT DE ALTURA PARTE SUPERIOR 2.1 HACIA ARRIBA 5 FIJOS CON VIFRIOS DE 5MM INCOLORO | |
$ 679.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 679.076
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$ 679.076
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Total Neto
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$ 679.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 130.924
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$ 820.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.