Orden de Compra. Nº4089-874-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-874-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 31255,95
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑO PARA SACUDIR  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.085 $ 8.085
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO AMARILLO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131811
Productos de lavandería10Unidad no definidaOMO 1KL   $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO GEL 900ML  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidaCOLOR 1LT  $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA NOVA CLASICA  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
44111615
Bolsas de depósito1kilogramoBOLSAS 16X20 CM KILO  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
44111615
Bolsas de depósito1kilogramoBOLSAS 20X30 KILO  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 164.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.256
TOTAL OC $ 195.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.