Orden de Compra. Nº4089-89-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-89-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6170,364
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121806
Aceites desoxidantes1UnidadWD-40  $ 2.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474 $ 2.474
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA 500W  $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424 $ 1.424
39111804
Casquillos de lámparas1UnidadSOQUETE PLASTICO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
30151505
Membranas para techos1UnidadMEMBRANA CALEFONT  $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526 $ 526
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTOR PASO VOLANTE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31181702
Empaquetaduras1UnidadEMPAQUETADURAS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAPLATOS  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLE HI HI 1/2  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754 $ 2.754
46171501
Candados2UnidadCANDADOS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadALARGADOR 5 MTS.  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31201602
Pastas1UnidadCAJA PASTA SOLDAR 100 GRS.  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799 $ 799
31151601
Cadenas de seguridad1,6Metro LinealCADENA  $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146 $ 2.146
23171529
La soldadura o el kit1Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 32.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.170
TOTAL OC $ 38.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.