Orden de Compra. Nº4089-892-SE10 "REPUESTOS MOVIL 10"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-892-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MOVIL 10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-158-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 49815,1177
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos Santos Ltda.
Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA
R.U.T. 77.834.100-k
Sucursal Repuestos Santos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151905
Correas de caucho2UnidadCORREAS VENTILADOR ORIGINAL  $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.774 $ 12.773
31171804
Poleas1UnidadPOLEA AIRE ACODICIONADO ORIGINAL  $ 79.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.328 $ 79.328
26101763
Tapones del anticongelante2UnidadCOOLAN AGUIA ANTICONGELANTE  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE AGUA ORIGINAL  $ 99.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.580 $ 99.580
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA GREY GRIS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadGASKET  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
15121501
Aceite de motor1Global1/2 LITRO ACEITE HIDRAULICO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
80111613
Mano de obra temporal1GlobalRECAMBIO BOMBA, CORREAS Y POLEAS  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31151905
Correas de caucho1KitKIT CORREAS 4 PK ORIGINAL  $ 21.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.513 $ 21.513
Total Neto $ 262.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.815
TOTAL OC $ 312.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.